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企业经济论文_企业集团财务公司内部审计问题
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摘要:文章目录 1 财务公司内部审计存在的主要问题 1.1 内部审计战略目标不明确 1.2 内部审计独立性不够充分 1.3 合规基础工作薄弱,建章立制环节不够严谨 1.4 财务公司的金融监管标准不清
文章目录
1 财务公司内部审计存在的主要问题
1.1 内部审计战略目标不明确
1.2 内部审计独立性不够充分
1.3 合规基础工作薄弱,建章立制环节不够严谨
1.4 财务公司的金融监管标准不清晰
1.5 内部审计与第一、二道防线的联动不足
1.6 内部审计程序不规范,审计方法落后
1.7 内部审计成果未充分利用
1.8 审计人员队伍整体素质有待提高
1.9 信息科技风险普遍较高,内审监督不具专业性
2 对策
2.1 提高财务公司内部审计目标的战略高度
2.2 从形式到实质确保内部审计独立性
2.3 加强合规基础建设、提高建章立制的严谨性
2.4 客观执行财务公司的金融监管标准
2.5 加强三道防线的联动建设
2.6 规范内部审计程序、丰富审计手段
2.7 重视内部审计成果的利用
2.8 提升审计人员队伍整体素质
2.9 提升对信息科技内审的专业性
3 结论
文章摘要:企业集团财务公司处于高风险的金融行业,内部审计在公司经营管理和风险控制中发挥着重要作用。内部审计在我国起步较晚,相对落后的内部审计环境通常制约着其价值的实现,文章就企业集团财务公司内部审计现阶段所面临的问题进行分析并提出对策供探讨。
文章关键词:内部审计,企业集团,财务公司,
论文作者:车育倩
作者单位:珠海格力集团财务有限责任公司
论文DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2021.24.172
论文分类号: F275;F276.4;F239.45
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文章来源:《现代信息科技》 网址: http://www.xdxxkjzz.cn/qikandaodu/2021/0824/1872.html
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